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灃西集團公司舉辦“內部控制與內部審計”培訓講座

為了更好地發揮內部審計效能,有效防范集團公司在經營管理方面存在的風險。2月21日下午,灃西集團公司在5號樓第一會議室組織召開“內部控制與內部審計”培訓講座。

本次培訓由審計內控部部長助理、高級會計師、陜西省會計領軍人才朱茗麗同志主講,圍繞內部控制與內部審計的起源、概念、作用和發展趨勢,結合具體案例進行分析,落腳審計內控部部門職責,向大家普及審計內控相關知識,旨在促進大家轉變觀念,強調內部控制和內部審計的重要性和風險防控性,強化風險管理意識。整個培訓深入淺出,內容豐富,引人入勝。